7. Bilan de l’année 2009 Généralités Nécessité d’adapter le dispositif administratif (alléger) Les + Engagement des P@M sur un programme d’animation Positionnement de l’animation au cœur du dispositif Financement permettant d’assurer la pérennité du dispositif Rééquilibrage territorial Les - Temps du dossier trop court Contraintes administratives très lourdes Outil de remontée d’informations frustre Consommation de temps préjudiciable
8. Bilan de l’année 2009 Généralités Nombre d’espaces aidés Nombre de demande totale 23 31 Espaces pour lesquels le dossier est en attente 5 Subvention totale Moyenne par espace 300 000 € 13 000 € Nombre d’heures d’atelier prévues Moyenne par espace 8 700 378 Nombre de journées thématiques prévues 113
9. Bilan de l’année 2009 Analyse 1er semestre Les + Les - Deux à trois structures en dynamique Quelques bonnes pratiques identifiées Retours d’information et respect des engagements inégaux Vision parcellaire et inégale du fonctionnement des P@M Journées thématiques non fédératrices comme imaginé Peu ou pas de participation aux évènements organisés sur le territoire (Formations CREPS, journées MiTIC…)
37. Les 6 mesures de l’axe 3 3.1.1 : Aménager numériquement le territoire insulaire au service de son attractivité 3.1.2 : Structurer la mise en réseau par et pour les TIC 3.1.3 : Favoriser l ’émergence de plateforme de services numériques mutualisables au service du développement régional 3.1.4 : Structurer une dynamique régionale géomatique 3.1.5 : Mieux apprendre avec les TICE 3.1.6 : Favoriser le maintien à domicile par les TIC