Dokumen tersebut merupakan Program Operasional Aktivitas (POA) Puskesmas Lumbang tahun 2013 yang mencakup analisis situasi demografi, geografi, dan hasil kegiatan tahun sebelumnya serta rencana kegiatan untuk tahun berikutnya."
1. POA
PUSKESMAS LUMBANG
TAHUN 2013
OLEH :
Dr. HARIP SUPRIHADI, MM. Kes
NIP.19661109 200604 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LUMBANG
2013
2. KATA PENGANTAR
Program perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan Puskesmas yang harus dilaksanakan dan dicapai semua program pokok kesehatan selama satu tahun .
Selain sebagai salah satu sarana penyajian informasi kesehatan juga dapat sebagai evaluasi dari hasil yang telah dicapai selama satu tahun terakhir ( 2013) dan berguna untuk pengembangan tatalaksana kegiatan ditahun yang akan datang (2013).
Diharapkan setelah selesainya penyusunan POA untuk Th 2013 ini dapat dipergunakan sebagai acuan pengelolaan pelaksanaan program – program pokok Puskesmas Lumbang serta dapat menjadi kan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional .
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan perencanaan tahunan ini . Dan tentunya masih diperlukan petunjuk serta saran dari semua pihak yang terkait , baik dalam pelaksanaan program mau pun dalam penyusunan perencanaan tahunan .
Kepala Puskesmas Lumbang
dr. HARIP SUPRIHADI, MM.Kes
NIP .19661109 200604 1 004
3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Umum ......................................................................................... 1
1.2 Tujuan Khusus ......................................................................................... 1
BAB II ANALISA SITUASI
2.1 Data Umum ......................................................................................... 2
2.2 Data Khusus ......................................................................................... 15
2.3 Data Gakin ......................................................................................... 19
2.4 Data PKH ......................................................................................... 20
BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN
3.1 Hasil Analisa Kegiatan 6 Program Prioritas ...................................................... 21
3.2 Hasil Analisa Kegiatan Program lain .................................................................. 23
3.3 Laporan Keuangan Puskesmas Lumbang ...................................................... 26
3.4 Laporan Keuangan dan Jumlah Kunjungan Jamkesda .......................................... 27
3.5 Laporan 10 Penyakit Terbanyak .................................................................. 29
3.6 Laporan 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap ...................................................... 29
3.7 Laporan Dana BOK tahun 2011 .............................................................................. 30
BAB IV PERUMUSAN MASALAH
4.1 Identitas Masalah ......................................................................................... 31
4.2 Penetapan Prioritas Penyebab Masalah ................................................................. 31
BAB V RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG
5.1 Rencana Pelaksanaan Program dan POA Kegiatan Puskemas .............................. 33
5.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ......................................................... 36
BAB VI KESIMPULAN ......................................................................................... 38
BAB VIII PENUTUP ......................................................................................... 39
ii
4. POA
“ PLANNING OF ACTION “
PUSKESMAS LUMBANG
TAHUN 2012
DISUSUN OLEH
Dr . HARIP SUPRIHADI MM.Kes
Nip ; 1966 1109 2006 04 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LUMBANG
2012
5. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................
DAFTAR ISI ..........................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................
BAB II ANALISA SITUASI
A. Data Umum
B. Data Khusus
C. Data Gakin
D. Data PKH
BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN
A. Hasil Kegiatan 6 Program
B. Hasil Kegiatan Program lain
C. Data 10 penyakit terbanyak
BAB IV PEMECAHAN MASALAH
A. Identifikasi Masalah
B. Penetapan Prioritas Penyebab Masalah
C. Alternatif Pemecahan Masalah
D. Persiapan Pelaksanaan
BAB V RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG TAHUN 2012
A. Rencana Usulan Kerja.
B. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
C. Rencana Kegiatan Program BOK
D. Perkiraan Jumlah Kunjungan Peserta Askeskin
E. Renacana Kegiatan Program Jamkesmas
F. Jadwal Kegiatan Puskesmas
BAB VI KESIMPULAN
BAB VII PENUTUP
6. KATA PENGANTAR
Program perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan Puskesmas yang harus dilaksanakan dan dicapai semua program pokok kesehatan selama satu tahun .
Selain sebagai salah satu sarana penyajian informasi kesehatan juga dapat sebagai evaluasi dari hasil yang telah dicapai selama satu tahun terakhir ( 2011) dan berguna untuk pengembangan tatalaksana kegiatan ditahun yang akan datang (2012).
Diharapkan setelah selesainya penyusunan POA untuk Th 2012 ini dapat dipergunakan sebagai acuan pengelolaan pelaksanaan program – program pokok Puskesmas Lumbang serta dapat menjadi kan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional .
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan perencanaan tahunan ini . Dan tentunya masih diperlukan petunjuk serta saran dari semua pihak yang terkait , baik dalam pelaksanaan program mau pun dalam penyusunan perencanaan tahunan .
Kepala Puskesmas Lumbang
Dr. HARIP SUPRIHADI MM. Kes
NIP .19661109 200604 1 004
7. BAB I
PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan dibidang Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsure kesejahteraan dari tujuan nasional.
Puskesmas adalah merupakan salah satu ujung tombak dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, dan puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat didalam ruang lingkup wilayah kerjanya, untukitu puskesmas berkewajiban untukmelaksanakan program – program kesehatan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
1.1 TUJUAN UMUM
Mengevaluasi hasil – hasil kegiatan dan program dibidang keehatan pada tahun 2012
1.2 TUJUAN KHUSUS
- Merencanakan kegiatan program pokok dan inovativ di Puskesmas Lumbang pada tahun 2013
- Mengetahui profil dan perkembangan keadaan wilayah kerja Puskesmas Lumbang
- Mengetahui perkembangan keadaan sumber daya dan sarana yang ada diwilayah kerja Puskesmas Lumbang
- Mengetahui hasil pembangunan bidang kesehatan diwilayah kerja Puskesmas Lumbang
- Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standart pelayanan minimal di bidang kesehatan.
- Mengetahui permasalahan dibidang kesehatan terutama diwilayah kerja puskesmas Lumbang selama tahun 2012
8. BAB II
ANALISA SITUASI
2.1 DATA UMUM
1. GEOGRAFIS
a. Luas Wilayah Kecamatan Lumbang
Luas seluruhnya : 9.4719. Ha
Tegal : 4.2294. Ha
Bangunan / Halaman : - - Ha
Industri : - - Ha
b. Batas Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang
Sebelah Utara : Kecamatan Tongas
Sebelah Timur : Kec. Wonomerto dan Tongas
Sebelah Selatan : Kecamatan Sukapura dan Kuripan
Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
c. Pembagian Wilayah
Jumlah Desa : 10 Desa
Jumlah Dusun : 38 Dusun
Jumlah RW : 52 RW
Jumlah RT : 170 RT
d. Pembagian Desa
Table 2.1 Pembagian Desa dan Luas Wilayah No Desa Luas Wilayah ( Ha ) Keadaan Wilayah
1
Lambang Kuning
351
Pegunungan
2
Sapih
2331
Pegunungan
3
Negororejo
561541
Pegunungan
4
Branggah
541
Pegunungan
5
Tandon Sentul
1377
Pegunungan
6
Lumbang
439
Pegunungan
7
Wonogoro
237
Pegunungan
8
Palang Besi
1038
Pegunungan
9
Boto
651
Pegunungan
10
Purut
1716
Pegunungan
9. e. Peta Wilayah Kerja dan Keadaan Alam Puskesmas Lumbang
Gambar 2.1 Peta Daerah Rawan Bencana Puskesmas Lumbang
10. Gambar 2.2 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang
f. Keadaan Geografi
Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang yang kesemuanya daerah pegunungan merupakan suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyrakat. Terdapat beberapa Wilayah ( 30 % ) yang sulit di jangkau dengan roda empat, 90 % dapat dilalui roda dua pada musim kemarau dan 60 % dapat dilalui roda dua pada
11. musim hujan untuk pustu dan polindes dapat dijangkau roda empat maupun roda dua pada musim hujan maupun kemarau.
2. DEMOGRAFI
a. Jumlah Penduduk : 31.335 JIWA
b. Jumlah KK : 8.875 KK
c. Pertumbuhan Penduduk : 0.04 %
Table 2.2 Jumlah Penduduk Per Desa NO DESA L P TOTAL LUAS WIL JML KK KEPA DATAN SEX RATIO %
1
Lambang Kuning
1167
1095
2262
3.51
684
644.44
2
Sapih
1224
1271
2495
23.31
696
107.04
3
Negororejo
1417
1488
2905
5.41
830
536.97
4
Branggah
1448
1853
3301
13.77
875
239.72
5
Tandon Sentul
1242
1043
2285
5.90
566
387.29
6
Lumbang
2217
2193
4410
4.39
1.324
1004.56
7
Wonogoro
665
800
1465
2.37
431
618.14
8
Palangbesi
1704
1841
3545
10.38
1.011
341.52
9
Boto
1912
2134
4046
6.51
951
621.51
10
Purut
2287
2334
4621
17.16
1.507
269.29
Jumlah
15283
16052
31335
92.7
8.875
338
14. Grafik 2.1 Piramida Penduduk menurut golongan umur
Jumlah Penduduk se-kecamatan Lumbang tahun 2012 sebanyak 31335 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di desa Purut laki- laki 2287 jiwa, perempuan sebanyak 2334 jiwa dan terendah di desa Wonogoro dengan jumlah 1465, dengan jumlah pendudul laki- laki sebanyak 665 jiwa dan perempuan sebanyak 800.
Distribusi penduduk menurut golongan umur terbanyak pada umur 15 – 44 tahun. Hal ini Menunjukan golongan umur produktif yang terbanyak
Sex Ratio kecamatan Lumbang sebesar 95,21 % berarti ada 95 laki –laki diantara 100 perempuan.
1.0491.3581.3901.2431.1171.2141.1991.2771.1881.0639097174988131 - 46 - 910 - 1415 - 1920 - 2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 64≥ 65-1.004-1.292-1.351-1.262-1.206-1.346-1.325-1.319-1.226-1.095-919-675-562-1.228
15. 3. DATA VITAL STATISTIK
Table 2.4 Data Viotal Statistik NO DESA JUMLAH KEMATIAN KASAR JML KELAHIRAN JML KEMATIAN BAYI JML KEMATIAN IBU BERSALIN
1
Lambang Kuning
44
1 (IUFD)
0
2
Sapih
38
2
0
3
Negororejo
32
0
0
4
Branggah
45
1 (IUFD)
0
5
Tandon Sentul
49
0
0
6
Lumbang
73
2
0
7
Wonogoro
23
0
0
8
Palangbesi
55
1 (IUFD)
0
9
Boto
64
0
0
10
Purut
94
0
0
Jumlah
517
7
0
4. PERAN SERTA MASYARAKAT
a. Jumlah dan Peran Serta Masyarakat di Posyandu
Tabel 2.5 Jumlah dan Peran Serta Masyarakat di Posyandu
NO DESA POSY JML KADER 5 KEG 5 KEG PLUS PRA MDY PUR MAN
1
Lambang Kuning
3
9
1
-
-
2
1
-
2
Sapih
3
12
1
-
-
2
1
-
3
Negororejo
3
13
1
1
-
1
2
-
4
Branggah
3
12
1
1
-
3
-
-
5
Tandon Sentul
3
13
1
1
-
2
1
-
6
Lumbang
5
18
1
-
5
-
-
-
7
Wonogoro
2
11
1
1
-
-
2
-
8
Palangbesi
3
14
1
-
-
2
1
-
9
Boto
4
15
1
-
-
1
3
-
10
Purut
6
26
1
1
-
1
5
-
Jumlah
35
10
5
5
14
16
-
16. b. Tingkat Kehadiran Balita di Posyandu
Tabel 2.6 Tingkat Kehadiran Balita di Posyandu
Bulan
S
K
D
N
T
O
B
BGM
2 T
garam yodium (baik/tidak)
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
Januari
1051
1094
1051
1094
809
903
659
747
49
49
74
78
27
29
8
23
15
7
Februari
882
943
882
943
882
943
735
786
120
135
0
0
27
22
12
19
18
11
Maret
892
963
892
963
763
807
645
687
40
42
52
60
26
18
6
14
15
13
April
892
969
892
969
761
799
633
687
44
41
53
54
31
17
1
11
10
12
Mei
927
1001
927
1001
757
801
634
686
35
44
58
59
21
21
11
18
11
13
Juni
927
1001
927
1001
757
801
634
686
35
44
58
59
21
21
11
18
11
13
Juli
922
1010
922
1010
756
800
634
686
67
79
126
112
53
39
11
18
21
18
Agustus
922
1010
922
1010
922
1010
717
865
66
88
116
121
51
38
11
18
21
18
September
827
1062
827
1062
827
1062
681
844
104
169
0
0
42
49
11
18
21
18
Oktober
827
1062
827
1062
827
1062
681
844
104
169
0
0
42
49
11
18
21
18
Nopember
827
1062
827
1062
708
863
571
697
31
42
68
76
28
31
11
18
21
18
Desember
933
1030
933
1030
774
849
617
691
36
40
68
83
25
30
11
18
26
18
Jumlah
9069
10115
9069
10115
8061
8988
6653
7518
664
860
537
543
341
303
93
175
164
141
Rata rata
755.75
842.92
755.75
842.92
671.75
749
554.42
626.5
55.333
71.667
44.75
45.25
28.417
25.25
7.75
14.583
13.667
11.75
Total rata rata
1599
1599
1421
1181
127
90
54
22
25
17. 5. DATA PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
Tabel 2.7 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan NO DESA/ KELURAHAN LAKI-LAKI TIDAK/ BELUM PERNAH SEKOLAH TIDAK/ BELUM TAMAT SD/MI SD/MI SMP/ MTs SMA/ SMK/ MA AK/ DIPLOMA UNIVER SITAS JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Lambang Kuning
289
259
298
203
210
6
1
1.266
2
Sapih
399
258
279
235
156
8
2
1.337
3
Branggah
325
256
298
215
135
4
0
1.233
4
Tandonsentul
290
248
289
198
158
12
1
1.196
5
Negororejo
235
258
298
212
162
10
0
1.175
6
Lumbang
235
268
296
325
178
10
1
1.313
7
Wonogoro
187
289
299
206
209
12
2
1.204
8
Palangbesi
358
325
289
187
158
9
3
1.329
9
Boto
299
289
290
218
142
8
4
1.250
10
Purut
258
302
329
289
138
7
2
1.325
JUMLAH
2.875
2.752
2.965
2.288
1.646
86
16
12.628
19. 6. GRAFIK TINGKAT PENDIDIKAN
Grafik 2.2 Grafik Tingkat Pendidikan
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dikecamatan lumbang masih tergolong rendah, dimana jumlah tidak/ belum pernah sekolah laki-laki sebanyak 2.875, dan perempuan sebanyak 3.215, tidak/ belum tamat SD/ MI laki- laki sebanyak 2.752 dan perempuan sebanyak 2.729, SD/ MI laki-laki sebanyak 2.965 dan perempuan sebanyak 2.168, SMP/ MTs laki- laki sebanyak 2.288 dan perempuan sebnyak 2.915, SMA/ SMK/ MA laki- laki sebanyak 1.646 dan perempuan sebnyak 2.441, AK/ DIPLOMA laki- laki sebanyak 86 dan perempuan sebnyak 32, UNIVERSITAS laki- laki sebanyak 16 dan perempuan 14.
20. 7. DATA SASARAN PENDIDIKAN
Jumlah SD/ MI : 22 SDN / 3 MI
Jumlah SMP/ MTs : 4 SMPN / 2 MTs
Jumlah SMU/ MA : -
Jumlah Ponpes : 2
8. SOSIAL EKONOMI
PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN DAN AGAMA
Table 2.8 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dan Agama DESA Mata Pencarian Agama Petani B Tani Pedagang PNS/ABRI Swasta Islam Protestan Katolik Hindhu Budha
Lambang Kuning
1186
384
98
25
266
2.398
3
-
-
Sapih
1921
248
8
6
385
2.672
-
1
2
Negororejo
815
301
41
6
539
2.246
-
-
-
Branggah
2.057
318
30
8
418
3.144
-
-
-
Tandon Sentul
1.885
475
15
27
335
3.157
-
-
-
Lumbang
1.945
386
217
126
1.183
4.986
13
2
-
Wonogoro
929
148
18
7
243
1.513
-
7
-
Palangbesi
1.428
393
65
9
392
3.639
3
1
-
Boto
1.845
399
62
17
701
4.025
-
-
-
Purut
3.936
697
29
20
672
5.966
-
-
-
Jumlah
17.947
3.749
538
215
5134
33.746
19
11
2
21. 2.2 DATA KHUSUS
1. Susunan Organisasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka ditetapkan susunan organisasi Puskesmas Lumbang Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :
a. Kepala Puskesmas Lumbang
b. Tata Usaha
c. Umum
d. Kepegawaian
e. Keuangan
f. Kesehatan Keluarga
g. Pemberantasan Penyakit dan kesehatan Lingkungan
h. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
i. Penunjang
j. Evaluasi Perencanaan dan Penilaian
k. 2 Puskesmas Pembantu
l. 7 Polindes
2. Personalia
Jumlah Personalia Puskesmas Lumbang per Januari 2012, sejumlah 34 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil 25 orang, PTT Pusat 3 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 2 orang, tenaga ponkesdes sebanyak 6 orang, tenaga sukwan sebanyak 4 orang.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :
a. Sarjana ( Strata 2) = 1 Orang
b. Sarjana (Strata 1) = - Orang
c. Diploma ( D3 ) = 23 Orang
d. Diploma ( D4) = 4 Orang
e. P2B = 1 Orang
f. SPK = 1 Orang
g. SLTA = 2 Orang
h. SMP = 2 Orang
22. Tabel. 2.9 Daftar Pegawai Puskesmas Lumbang
NO NAMA JABATAN PANGKAT/ GOL
1
dr Harip Suprihadi
Kepala Puskesmas
Penata Muda / III a
3
Ilmu Idealis
Perawat
Penata / III c
4
Didik Susilo
Perawat
Penata / III c
5
Hari Poernomo
Perawat
Penata Muda / III a
6
Sukari
Perawat
Penata Muda Tk I / III b
7
Subur Widjajadi
Tata Usaha
Penata Muda / III a
8
Sintha Rahayu
Perawat
Pengatur Tk I / II d
9
Erna Saptawati
Bidan Desa
Pengatur / II c
10
Indah Puspa N
Perawat
Pengatur / II c
11
Sri Sumiarsih
Apoteker
Pengatur Muda Tk I / II b
12
Martoyo
Pelaksana Obat
Pengatur Muda Tk I / II b
13
Yuli Prihatini
Bidan Induk
Pengatur Muda Tk I / II b
14
Nur Syamsyah
Bidan Koordinator
Pengatur Muda / II a
15
Sulistyoningrum
Bidan Induk
Pengatur Muda Tk I / II b
16
Noeroel c
Bidan Desa
Pengatur Tk I / II d
17
Nita aprillia
Bidan Desa
Pengatur / II c
18
Lita Evaliana
Bidan Desa
Pengatur / II c
19
Sariyanto
Petugas Kebersihan
20
Sunarsih
Perawat
Pengatur / II c
21
Pricillia Dian
Penyuluh Kesehatan
Penata Muda / III a
22
Andriati
Bendahara
Pengatur Muda / II a
23
Laida Kusumaningrum
Bidan Desa
Pengatur Muda Tk I / II b
24
Sidik Adam Kholik
Perawat Ponkesdes
Pengatur Tk I / II d
25
Yulis Ika R
Bidan Desa
-
26
Diyah Kusuma N
Bidan Desa
-
27
Solihin
Perawat
-
28
Wiwit Yodi
Perawat Ponkesdes
-
29
Farida
Bidan Desa
-
23. Tabel 2.10 Daftar Tenaga Sukwan dan Poskesdes Puskesmas Lumbang
NO NAMA PEGAWAI JABATAN KETERANGAN
1
Khoirul
Perawat
Diploma (D3)
2
Iin
Perawat Ponkesdes
Diploma (D3)
3
Bambang
Perawat Ponkesdes
Diploma (D3)
4
Shella Rossi
Perawat Ponkesdes
Diploma (D3)
5
Holilah
Perawat Ponkesdes
Diploma (D3)
6
Danar Bagus
Perawat Ponkesdes
Diploma (D3)
7
Taufan Angga D
Pelaksana Gizi
Diploma ( D3) Gizi
8
Yuandini Eka P
Pembantu Bidan
SMU
9
Dian Rosita Dewi
Loket
SMU
10
Mulyono
Penjaga Malam
SMP
3. Sarana Gedung
a. Puskesmas Induk : 1 buah
b. Puskesmas Pembantu : 2 buah
Pustu Branggah : baik
Pustu Boto : rusak sedang
c. Polindes : 6 buah
Desa Palangbesi : baik
Desa Purut : rusak berat
Desa Wonogoro : baik
Desa Negororejo : baik
Desa Lambang Kuning : rusak sedang
Desa Tandonsentul : tidak ada polindes
Desa Sapih : baik
d. Rumah Dinas
Rumah Dinas Dokter : 1 buah ( rusak berat)
Rumah Dinas Paramedis :1 buah ( rusak ringan )
e. Sarana Transportasi
Pusling KIjang ELF : 1 buah
Sepeda motor : 13 buah
24. f. Ratio Petugas dengan Jumlah Penduduk
Ratio Dokter dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Bidan dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Perawat dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Sarana Kesehatan dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Ratio Tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk = 1 : 31.335
Untuk daerah rawan bencana di kecamatan Lumbang, rawan bencana tanah longsor di desa Sapih dan desa Negororejo sedangkan untuk rawan bencana banjir di desa Negororejo. Gambar peta ( risk map ) ada didaftar lampiran.
g. Daerah ( Desa ) rawan bencana
a. Banjir
Daerah / desa yang rawan banjir diwilayah kerja Puskesmas Lumbang adalah Desa Negororejo.
b. Tanah Longsor
Daerah / desa rawan tanah longsor adalah Desa Sapih Dan Negororejo
25. 2.3 DATA GAKIN TAHUN 2012
Tabel. 2.11 Data gakin tahun 2012 NO DESA L P TOTAL JML KK JML GAKIN TOTAL JML GAKIN DAPAT KARTU % JML GAKIN TIDAK DAPAT KARTU %
1
Lambang Kuning
1.061
1091
2152
643
951
902
94.85
42
4.41
2
Sapih
1.167
2434
2963
663
519
440
84.78
79
15.22
3
Negororejo
1.014
1002
2016
532
511
476
93.15
35
6.85
4
Branggah
1.433
1463
2896
789
909
877
96.48
32
3.52
5
Tandonsentul
1.381
1582
2963
842
671
508
75.71
163
24.29
6
Lumbang
2.154
2189
4343
1291
930
789
87.38
141
15.16
7
Wonogoro
755
705
1460
397
493
427
86.61
66
13.39
8
Palangbesi
1.657
1688
3345
977
702
614
87.46
88
12.54
9
Boto
1.679
1864
3543
921
755
725
96.03
30
3.97
10
Purut
2.485
2581
5065
1473
1084
1035
95.48
49
4.52
Jumlah
14.785
15432
30217
8535
7525
6793
90.27
725
9.63
26. 2.4 DATA KESEHATAN PKH TAHUN 2012 KECAMATAN LUMBANG
Table 2.12 Data kesehatan PKH tahun 2012 Kecamatan Lumbang
NO DESA JUMLAH PESERTA PER KK KETERANGAN
1
Lambang Kuning
11
2
Sapih
44
3
Negororejo
10
4
Branggah
21
5
Tandonsentul
9
6
Lumbang
17
7
Wonogoro
2
8
Palangbesi
28
9
Boto
25
10
Purut
6
JUMLAH
173
27. BAB III
ANALISA KEGIATAN
3.1 HASIL ANALISA KEGIATAN 6 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2012
Tabel 3.1 Hasil analisa kegiatan 6 program tahun 2012 NO KEGIATAN PENCAPAIAN TH 2011 PENCAPAIAN TH 2012 TAR GET CAKUPAN % TARGET CAKUPAN %
1
KIA
1. K1
2. K4
3. DRT oleh Masyarakat
4. DRT oleh Nakes
5. Komplikasi Kebid ditangani
6. Persalinan Nakes
7. Persalinan Dukun
8. Bufas paripurna
9. KN lengkap
10. Neo Risti ditangani
11. Kunjungan Bayi Paripurna
12. Anbal Paripurna
13. Apras Paripurna
575
575
575
575
115
528
-
528
523
78
523
2087
1081
549
511
69
122
92
486
24
444
500
50
473
1550
976
95.5
88.9
12.0
21.2
80.0
92.0
4.54
84.1
95.6
64.1
90.4
74.3
90.3
575
575
575
575
115
528
-
528
523
78
523
2087
1081
575
547
76
144
124
503
13
507
199
54
491
1887
1074
100
95.1
13.2
25.0
107.8
95.5
2.46
96.2
95.4
69.2
93.8
90.4
99.3
2
KB
14. Akseptor Baru SM
15. Akseptor Baru MKJP
16. Akseptor Aktif SM dibina
17. Kasus Efek Samping
8073
8073
5655
5655
468
65
1167
1607
5.79
0.8
20.6
2.84
8073
8073
5655
5655
475
52
2155
145
8.85
0.52
0.38
2.56
3
UPAYA PERBAIKAN GIZI
18. Jml balita yg ditimbang(D/S)
19. Jml balita yg naik (N/D)
20. Frekuensi penimbangan
21. Bayi 6-11 bulan : A0
22. Anbal 1-4 tahun : A2
23. Na
24. Bumil dapat tablet Fe I
3144
1925
420
523
1982
575
575
1856
1561
420
431
1269
501
493
83
70.1
100
82.4
64.0
87.1
85.7
3144
1925
420
523
2087
575
575
1926
1586
420
436
1169
575
575
61.25
82.3
100
83.4
56.0
100
100
29. 3.2 HASIL ANALISA KEGIATAN PROGRAM LAIN
Tabel 3.2 Hasil analisa kegiatan program lain NO KEGIATAN PENCAPAIAN TH 2011 PENCAPAIAN TH 2012 TAR GET CAKUPAN % TARGET CAKUPAN %
1
P2M
46. Penderita dugaan MDT
47. Penderita PB RFT
48. Penderita MB RFT
49. Pengobatan teratur
-
-
-
-
4
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
3
-
-
-
-
2
ISPA
50. Jml Pneumonia
51. Rujukan Pneumonia
-
-
445
8
-
-
-
-
10
3
-
-
3
DBD
52. Jentik
53. Kasus DBD
738
738
248
7
33.6
0.9
1860
1
329
1
17.68
100
4
KESH LINGKUNGAN
54. Penduduk dg air bersih
55. Penduduk dg jamban
56. Rumah dg SPAL
57. TTU diperiksa
58. Rumah dg kartu
59. Rumah sehat
7790
7790
5257
17
-
5257
2921
4153
442
16
-
3576
37.4
53.3
8.4
94.1
-
68
5401
3067
5401
20
-
1860
1633
880
394
13
-
694
30.23
28.69
7.29
65
-
37.31
5
PENGOBATAN
60. Jml kunjungan baru
61. Jml kunjungan lama
-
-
8687
3985
-
-
31355
31355
4415
770
14.08
2.45
4
PHN
62. Klp rawan yg dpt yankes
63. Klp rawan yg dibina
64. Penanganan peny. Menular dan kronis
65. Penanganan resti dan neonates
-
456
116
-
481
126
52
67
93.2
129
-
-
-
-
-
-
618
618
187
102
-
-
-
-
30. NO KEGIATAN PENCAPAIAN TH 2011 PENCAPAIAN TH 2012 TAR GET CAKUPAN % TARGET CAKUPAN %
5
UKS
66. Jumlah SD/ MI
67. Murid SD/ MI yg diperiksa
68. Murid SD/ MI DT
69. Murid II, III SD TT
70. Jumlah SMP
71. Frekuensi kunjungan ke sekolah
25
597
541
1098
5
7
25
573
541
1098
5
7
100
95.9
100
100
100
100
25
597
541
1098
5
6
25
573
541
1098
5
6
100
95.9
100
100
100
100
6
UKGS
72. Murid SD dg pkt promotif
73. Penduduk dg pelay. Kader
74. Bumil dilayani
75. Balita Apras dilayani
76. Murid sekolah dilayani
77. Kunj. baru masyarakat
78. Kunj. petugas ke SD
79. Frek pembinaan sekolah
80. Desa binaan
81. Frek. Binaan desa
2801
-
-
-
60
-
2
2
10
6
2801
-
-
82
55
540
2
2
10
6
100
-
-
-
91.6
-
100
100
100
100
2785
-
-
-
-
-
2
2
5
5
2698
-
45
82
98
675
2
2
5
5
96.07
-
-
-
-
-
100
100
100
100
5
PKM
82. Frek. Penyuluh kelompok
83. Jumlah kunj. Posyandu
84. Jumlah kader terlatih
85. Jumlah kader aktif
-
-
-
-
189
420
35
110
-
-
-
-
394
35
142
143
391
16
85
142
99.24
45.71
59.71
99.3
4
KESH JIWA
86. Jml penderita dan pengobatan gangguan kes. jiwa
633
195
30.8
-
-
-
LABORATORIUM
87. Pemeriksaan semua specimen
88. Pemeriksaan HB
-
575
415
525
-
91.3
-
575
-
-
-
-
31. NO KEGIATAN PENCAPAIAN TH 2011 PENCAPAIAN TH 2012 TAR GET CAKUPAN % TARGET CAKUPAN %
5
UKS
89. Jumlah SD/ MI
90. Murid SD/ MI yg diperiksa
91. Murid SD/ MI DT
92. Murid II, III SD TT
93. Jumlah SMP
94. Frekuensi kunjungan ke sekolah
25
597
541
1098
5
7
25
573
541
1098
5
7
100
95.9
100
100
100
100
25
597
541
1098
5
6
25
573
541
1098
5
6
100
95.9
100
100
100
100
6
UKGS
95. Murid SD dg pkt promotif
96. Penduduk dg pelay. Kader
97. Bumil dilayani
98. Balita Apras dilayani
99. Murid sekolah dilayani
100. Kunj. baru masyarakat
101. Kunj. petugas ke SD
102. Frek pembinaan sekolah
103. Desa binaan
104. Frek. Binaan desa
2801
-
-
-
60
-
2
2
10
6
2801
-
-
82
55
540
2
2
10
6
100
-
-
-
91.6
-
100
100
100
100
2785
-
-
-
-
-
2
2
5
5
2698
-
45
82
98
675
2
2
5
5
96.07
-
-
-
-
-
100
100
100
100
5
PKM
105. Frek. Penyuluh kelompok
106. Jumlah kunj. Posyandu
107. Jumlah kader terlatih
108. Jumlah kader aktif
-
-
-
-
189
420
35
110
-
-
-
-
394
35
142
143
391
16
85
142
99.24
45.71
59.71
99.3
4
KESH JIWA
109. Jml penderita dan pengobatan gangguan kes. jiwa
633
195
30.8
-
-
-
LABORATORIUM
110. Pemeriksaan semua specimen
111. Pemeriksaan HB
-
575
415
525
-
91.3
-
575
-
-
-
-
32. 3.3 LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS LUMBANG TAHUN 2012
1. LAPORAN KEUANGAN DAN HASIL KEGIATAN PROGRAM JAMKESMAS 2012
Tabel 3.4 Hasil kegiatan program jamkesmas 2012 Puskesmas Lumbang
NO
KEGIATAN
SATUAN
JUMLAH
TOTAL
L
P
I
Kepersertaan Masyarakat Miskin
a
Jumlah pesrta terdaftar sesuai data BPS
Jiwa
2146
3218
5364
b
Jumlah peserta yang memiliki Kartu Jamkesmas
Jiwa
2932
4397
7329
c
Jumlah Ibu hamil miskin
Orang
d
Jumlah Bayi baru lahir
Orang
II
Pelayanan KesehatanMasyarakatMiskin
a
Jumlah kunjungan rawat jalan bulan ini
Kunjungan
28
72
-Jumlah kunjungan baru
Kunjungan
0
0
- Jumlah kunjungan lama
Kunjungan
28
72
b
Jumlah kunjungan rawat jalan s/d bulan ini
Kunjungan
405
936
- Jumlah kunjungan baru bulan ini
Kunjungan
123
276
- Jumlah kunjungan lama bulan ini
Kunjungan
282
660
c
Jumlah kunjungan rawat inap bulan ini
Kunjungan
2
2
- Jumlah kunjungan baru
Kunjungan
2
2
- Jumlah kunjungan lama
Kunjungan
0
0
d
Jumlah kunjungan rawat inap s/d bulan ini
Kunjungan
15
18
- Jumlah kunjungan baru s/d bulan ini
Kunjungan
15
17
- Jumlah kunjungan lama s/d bulan ini
Kunjungan
0
1
e
Jumlah kasus yang dirujuk
Kasus
5
4
f
Penerima Yankes < 1 Tahun
Kunjungan
5
0
g
Penerima Yankes 1 - 5 Tahun
Kunjungan
10
21
h
Penerima Yankes 6 - 12 Tahun
Kunjungan
33
48
i
Penerima Yankes 13 - 18 Tahun
Kunjungan
18
43
j
Penerima Yankes 19 - 64 Tahun
Kunjungan
297
796
k
Penerima Yankes 65 + Tahun
Kunjungan
52
34
III
Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
a
Dana Yang Diterima Puskesmas
Rp
-
-
-
b
Total Dana Yang Ada di Puskesmas
Rp
-
-
-
d
Jumlah Biaya Pelayanan Kesehatan yang di keluarkan bulan ini
1. Rawat Jalan
Rp
-
-
-
2. Rawat Inap
Rp
-
-
-
3. Rujukan
Rp
-
-
-
4. Persalinan
Rp
-
-
-
e
Total Biaya Pelayanan Kesehatan Bulan ini
Rp
-
-
-
f
Jumlah total biaya Pelayanan Kes yang dikeluarkan s/d Bulan ini
1. Rawat Jalan
Rp
-
-
4.175.500
2. Rawat Inap
Rp
-
-
1.509.00
3. Rujukan
Rp
-
-
576.300
4. Persalinan
Rp
-
-
2.400.000
g
Total Biaya Pelayanan kesehatan s/d Bulan ini
Rp
-
-
8.660.800
h
Saldo dana Puskesmas
Rp -
Rp -
Rp -
33. 2. LAPORAN JUMLAH KUNJUNGAN JAMKESDA 2012
a. LAPORAN JUMLAH KUNJUNGAN JAMKESDA 2012
Tabel 3.5 Laporan keuangan Jamkesda 2012
NO KEGIATAN SATUAN JAMKESMASDA SKTM UMUM JUMLAH L P L P L P L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I
Kepersertaan Jamkesda
a. Jumlah Peserta Terdaftar (Jamkesda)
Jiwa
290
436
-
-
-
-
-
-
b. Menggunakan Kartu Jamkesda
Jiwa
-
-
-
-
-
-
-
-
c. Tdk.Menggunakan Kartu Jamkesda
Jiwa
-
-
-
-
-
-
-
-
II
Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Pasien Maskin
Kunjungan
117
246
-
-
-
-
117
246
b. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Pasien Non Maskin ( Umum )
Kunjungan
-
-
-
-
-
-
-
-
c. Jumlah Kunjungan Rawat Inap Pasien Maskin
Kunjungan
1
-
-
-
-
-
1
-
d. Jumlah Kunjungan Rawat Inap Pasien Non Maskin ( Umum )
Kunjungan
-
-
-
-
-
-
-
-
e. Jumlah Kasus dirujuk yang Menggunakan Kartu Jamkesmasda
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
f. Jumlah Kasus Dirujuk Yang Menggunakan SPM / SKTM
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
g. Jumlah Ibu Hamil
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
h. Jumlah Pemeriksaan Kehamilan
Kunjungan
-
-
-
-
-
-
-
-
i. Jumlah Persalinan di Puskesmas
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
j. Jumlah Bumil Yang Dirujuk
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
34. -
-
-
-
-
-
-
-
III
Pendanaan
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah total biaya pelayanan kesehatan yg.dikeluarkan
-
-
-
-
-
-
-
-
bulan ini :
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Rawat Jalan
Rp
-
-
-
-
-
-
-
2.322.500
2. Rawat Inap
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Rujukan
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Persalinan
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Biaya Pelayanan Kesehatan Bulan ini
Rp
-
-
-
-
-
-
-
2.322.500
35. b. LAPORAN 10 PENYAKIT TERBANYAK
Tabel 3.6 Laporan 10 penyakit terbanyak NO PENYAKIT KODE ICD JUMLAH KASUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Infeksi saluran nafas atas
Peny.pada otot dan sendi
Diare
Hipertensi
Penyakit infeksi kulit
Penyakit kulit alergi
Demam
Gastritis
Asma
Caries Gigi/ Peny. Gigi Lainnya
1302
2101
0102
1200
2001
2002
0109
4102
1403
1512
1388
736
439
295
379
377
289
210
248
91
c. LAPORAN 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP
Tabel 3.7 Laporan 10 penyakit terbanyak rawat inap NO PENYAKIT KODE ICD JUMLAH KASUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Diare
Gastritis
ISPA
Demam
Gingiritis
Asma
Thipoid Klinis
Trauma
Hepatitis
Gangguan Neurotik
0102
4102
1306
4801
1506
1403
0104
1901
0403
0820
56
69
1
16
9
33
42
17
-
3
36. 3. LAPORAN DANA BOK TAHUN 2012
Table 3.8 Laporan dana BOK tahun 2012
No URAIAN KEADAAN KEUANGAN Keterangan s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
1
Penerimaan
Rp. 70.698.000,-
Rp. 2.738.000,-
Rp. 73.436.000,-
2
Realisasi
Rp. 70.698.000,-
Rp. 2.738.000,-
Rp. 73.436.000,-
3
Saldo Tunai
Rp. 2.738.000,-
Rp. 73.436.000,-
37. BAB IV
PERUMUSAN MASALAH
4.1 IDENTIFIKASI MASALAH
Perioritas masalah kesehatan di Puskesmas Lumbang tahun 2012 dari hasil pementauan kegiatan pelaksanaan didapatkan beberapa program yang belum memenuhi target ( < 100 %) antara lain :
Menurunya cakupan program KIA
Menurunya cakupan program TB Paru
Menurunnya tingkat kehadiran balita ke posyandu D/S
4.2 PENETAPAN PRIORITAS PENYEBAB MASALAH
4.2.1 Permasalahan
Menurunya cakupan program KIA
Menurunya cakupan program TB Paru
Menurunnya tingkat kehadiran balita ke posyandu D/S
4.2.2 Penyebab Masalah
Sumber daya masyarakat yang masih tergolong rendah, sehingga kurang nya pengetahuan terhadap kesehatan terutama Kesehatan Ibu dan Anak yang menjadi penyebab penurunan program KIA dan kurangnya peran serta masyarakat terhadap program kesehatan Ibu dan Anak
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama program TB Paru masih rendah.
Tingkat pengetahua orang tua terhadap pentingnya penimbangan rutin keposyandu
4.2.3 Alternatif Pemecahan Masalah
Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat terutama daerah pegunungan tentang pentingnya kesehatan.
Melakukan pembinaan terhadap kader
Penyuluhan kelompok terhadap ibu balita
4.2.4 Persiapan Pelaksanaan
Dari alternatif pemecahan masalah yang ada maka kami membuat rencana program tahunan / POA dan sebagai dasarnya adalah hasil dari kegiatan tahun 2012 dengan menitik beratkan pada program – program prioritas yang cakupannya belum memenuhi target, sebagai berikut :
38. 1. Mengadakan pertemuhan rutin bulanan ( lokakarya ) di puskesmas dan mengiut sertakan petugas pemegang program dalam pelatihan yang diadakan oleh dinas kesehatan atau seminar – seminar yang lain.
2. Mengadakan revitalisasi kader posyandu denga tujun untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dan dukun beranak.
3. Meningkatkan nprogram pelayanan kesehatan baik dalam gedung maupun luar gedung.
4. Mengadakan pertemuan lintas sektoral baik tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.
5. membuat usulan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk puskesmas dangan tujuan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik
39.
40. BAB V
RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG
5.1 RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2012
No Kegiatan Volume Kegiatan pada bulan Volume Unit Cost Total Target Ket Jan Feb Mrt Aprl Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des Total (Rp) Biaya 1 tahun
I
Upaya Kesehatan Perorangan
1.Kunjungan rawat jalan
a. Poli Umum
22
22
35
35
41
24
12
15
32
40
29
28
335
6,000
2,010,000
2,010,000
-Tanpa tindakan
b. Poli KIA
19
3
12
12
12
16
11
19
18
21
12
12
167
6,000
1,002,000
1,002,000
-Tanpa tindakan
c. Poli gigi
-Tanpa tindakan
5
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
2
22
6,000
132,000
132,000
- dgn tindakan
1.Pecbutan gigi ttp.tnp.penyulit
2
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
7
15,000
105,000
105,000
2.Pencbutan gigi sulung anak
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
5
10,000
50,000
50,000
d. UGD
- Tanpa tindakan
13
9
9
10
12
10
11
9
10
11
9
10
123
12,500
1,537,500
1,537,500
- dgn tindakan
1. Perawatan Luka
0
0
2
1
2
1
2
1
0
0
0
0
9
7,000
63,000
63,000
2. Heating s/d 3
0
0
1
2
2
1
1
0
0
1
0
1
9
10,000
90,000
90,000
3. Heting 4 s/d 7
1
0
1
1
1
1
2
1
0
0
1
1
10
15,000
150,000
150,000
42. 5.2 PERKIRAAN JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA ASKESKIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DI PUSKESMAS LUMBANG DAN JAJARANNYA TAHUN 2012
NO Jenis Pelayanan UNIT Bulan Pelayanan COST JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES
1
Kunjungan Rawat Jalan
a
BP Umum
Rp 6,000.00
79
121
143
195
106
118
135
133
127
147
138
95
b
KIA
Rp 6,000.00
19
3
12
12
12
16
11
19
18
21
12
12
c
Poli Gigi
Rp 6,000.00
5
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
2
d
Laboratorium / Gula Darah
Rp 10,000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e
Laboratorium BTA
Rp 8,000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
f
Kunjungan UGD
Rp 12,500.00
13
9
9
10
12
10
11
9
10
11
9
10
2
Tindakan di
a
UGD
1.Perawatan Luka
Rp 7,000.00
0
0
2
1
2
1
2
1
0
0
0
0
2.Heating s/d 3
Rp 10,000.00
0
0
1
2
2
1
1
0
0
1
0
1
3.Heating 4 s/d 7
Rp 15,000.00
1
0
1
1
1
1
2
1
0
0
1
1
4.Heating 7
Rp 20,000.00
1
0
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
Poli Gigi
1.Pencbt.gigi ttp.tnp.penyulit
Rp 15,000.00
2
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2.Pencabutan gigi sulung anak
Rp 10,000.00
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
Apotik
Rp 2,000.00
3
3
4
2
2
2
3
2
1
2
2
2
4
Rujukan Ambulan
1.RSUD.M.Saleh
Rp 135,700.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.RSU.Tongas
Rp 72,700.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.RSU.Waluyo Jati
Rp 219,700.00
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
4.RSU Malang
Rp 330,000.00
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
Persalinan o / BBD
Rp 620,000.00
2
1
2
1
3
1
2
2
1
2
1
2
43. 5.4 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012 PUSKESMAS LUMBANG
NO KEGIATAN/ BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Kunjungan ke posyandu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
Kunjungan ke posya Lansia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
Pembinaan petugas posyandu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
Pelacakan kematian Ibu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Pelacakan kematian Neonatalx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Deteksi dan stimulasi dini di TK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
Pembinaan bidan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
Pembinaan Dukun
x
x
x
x
9
Pembianaan Kader
x
x
10
Pembinaan posyandu
x
11
Sweeping Bumil
x
x
x
x
12
Imunisasi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13
BIAS
x
14
Pembianaan kesehatan sekolah
x
x
x
x
15
Penjaringan kesehatan remaja
x
16
UKGS
x
x
x
x
x
x
17
Demo sikat gigi
x
x
18
Skrining Murid
x
19
PHN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
Penjaringan bumil risti oleh kader
x
x
x
x
21
Deteksi dini katarak
x
22
Pemeriksaan Sanitasi lingkungan
x
x
x
x
23
Intervensi PHBS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24
Pendataan UKBM
x
25
Pemeriksaan sanitasi TPM
x
x
26
Pemeriksaan sanitasi TTU
x
x
27
Pemeriksaan sanitasi TP3
x
x
28
Perbaikab kualitas SAB
x
x
x
29
Penyuluhan Tk Desa
x
30
Penyuluhan Klp potensial
x
x
31
Pengadaan sarana pojok gizi
x
32
Penyuluhan TB Paru
x
x
33
Penyuluhan Tk Puskesmas
x
x
x
x
34
POD
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
35
Mini lokakarya
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
36
Konferensi Tk Kecamatan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
37
Pertemuan Lintas Sektoral
x
x
38
Pembentukan SBH
x
39
POA
x
40
Laporan Tahunan
x
44. BAB VI
KESIMPULAN
Dari hasil rangakaian rencana program tahunan puskesmas (POA) Th 2012 yang kami buat maka didapat indikator keberhasilan dan kriteria keberhasilan Puskesmas Lumbang dalam melaksanakan program – program kegiatan yang ada di puskesmas , sebagai berikut :
6.1 INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Minilokakarya diadakan setiap bulan .
2. Penyuluhan kesehatan (Promkes) kedesa bersama kegiatan rutin posyandu bulanan .
3. Kerjasama /kemitraan Bidan – Dukun berjalan dengan baik.
4. Kunjungan rutin kesekolah (UKS) setiap bulan .
5. Program Poskesdes desa siaga berjalan dengan baik .
6. Pertemuan Lintas sektoral Tk kecamatan dan Desa dilaksanakan setiap bulan .
7. Sarana dan prasarana dipuskesmas terpenuhi.
8. Tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.
6.2 KRITERIA KEBERHASILAN
1. Sebagai tolok ukur keberhasilan Puskesmas dapat dilihat dari P2KPUS dengan melihathasil kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun.
2. Penilaian dengan menggunakan hasil dari SP2TP atau feedback laporan bulanan dan di sertai peninjauan kelapangan ( luar gedung).
45. BAB VII
PENUTUP
Demikian rencana kegiatan Puskesmas Lumbang untuk tahun 2012 telah kami buat , dengan harapan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya , sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik khususnya masyarakat sekecamatan Lumbang .
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan atau pembuatan RUK ini , maka kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan RUK di tahun menda tang , dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas Lumbang , semoga penyusunan RUK ini bermanfaat bagi kita semua .